Здравствуйте ,подскажите пожалуйста.
Нам по договору подряда строят модульное общежитие .
Оформили материалы у себя(так как материалы приобрели у другой организации) и передали строителям как давальческий материал .,по итогу у нас материал на 10.7 счете
Вот вопрос как оформить поступление уже готового общежития в 1С8.3
Сделала вот такие операции .
Стоимость этого общежития попадает на 20 счет списание материалов ., и на 08. поступление ОС ,как дальше вводить в эксплуатацию и амортизировать общежитие???не будет ли за двоение на 20 счете потом ,когда будет начисляться амортизация?
[img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ1.id-o_1enchieoc1jf31mbba4bbg61cep1g.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ1.id-o_1enchieoc1jf31mbba4bbg61cep1g.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ3.id-o_1enchij501t0e4b4188d7g81ufb1l.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ3.id-o_1enchij501t0e4b4188d7g81ufb1l.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ2.id-o_1enchimgc1gatgsruil1ed23at1q.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ2.id-o_1enchimgc1gatgsruil1ed23at1q.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ4.id-o_1enchiqdrdcd1qvnoi7158p1mml20.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ4.id-o_1enchiqdrdcd1qvnoi7158p1mml20.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ5.id-o_1enchiqdr16vi1abt1vl632u129621.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ5.id-o_1enchiqdr16vi1abt1vl632u129621.png[/img][img big=/Files/ForumUpload/2605045_big.ОЧ.6png.id-o_1enchiuk84cd1que240tiu14pl29.png]/Files/ForumUpload/2605045.ОЧ.6png.id-o_1enchiuk84cd1que240tiu14pl29.png[/img]